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党史工委2016年部门决算公开
[原创]     作者:秘书科张新辉      发布时间:2017年09月05日     浏览次数:537

                                                   第一部分 部门概况
一、党史工委主要职能
(一) 组织、规划、协调全区党史工作;征集整理党史资料,进行党史研究,编写地方党史、出版地方重要党史书刊;
(二) 组织开展党史理论和重要党史活动的专题研究,并做好宣传工作;参与组织全区重大的党史纪念活动;
(三) 指导基层党组织开展专史修编工作;
(四) 组织、规划、协调、指导全区地方志工作,负责续修《武进区志》的总体规划和实施;
(五) 编纂、出版、发行《武进年鉴》;
(六) 征集、整理、研究、利用各类地情资料,编写地情书刊;
(七) 承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
党史工委内设机构:秘书科、党史科、地方志科,无下属基层决算单位。
三、2016年度党史工委主要工作完成情况
(一)武进第一部史论专著——《中共武进地方史》出版发行。2016年1月,《中国共产党武进历史》(1921—2002)正式出版发行。全书共分三个卷本,设11编48章180节248目,约80万字。1月底,召开全区发行会议,依托媒体开展宣传。3月,《中国共产党武进历史》三个卷本被中共江苏省委党史工办评为全省优秀著作奖,成为全省14个获奖著作之一。至10月底,累计发行4000余套。
(二) 精益求精完成《武进年鉴(2016)》编纂出版工作。围绕“年鉴规范与创新”,优化年鉴框架结构,实施图文一体改版,实现年鉴“常编常新”。2016卷《武进年鉴》全书93万字,翔实记载全区统筹推进“稳增长、促转型、强载体、优生态、惠民生”各项工作情况,突出反映全区深入实施“产业培育,城乡一体、生态文明和改革创新”四大战役成果。全书设置栏目40个、分目(子分目)226个,收录条目1128个、照片225幅、表格95个、图表8个。配合做好《常州年鉴2016》武进区部分供稿工作。《武进年鉴(2014)》继获得全国年鉴编纂出版质量评比综合特等奖后,年内获得第三届全国地方志系统年鉴奖评选一等奖。
(三)持续开展二轮修志工作。及时完成《武进志(1986~2007)》参加江苏省地方志书优秀成果评奖的申报,按时完成《共青团武进志》审稿、验收和《武进党校志》(送审稿)审稿工作,年内新增出版部门志2部、企业志1部、村志2部,至2016年年底,全区部门、企业和村(社区)公开或内部出版志书分别累计15部、3部和13 部。配合中国地方志指导小组办公室启动《中国名镇志丛书》编纂工程、江苏省地方志办公室推进江苏名镇名村志编纂,认真做好相关名镇名村的推荐工作,为下一步争取列入“中国名镇名村志”“江苏省名镇名村志”编纂工程奠定良好基础。
(四)认真开展“两学一做”教育活动,提升全体党员素质。委办贯彻落实区委办《关于在全区党员中开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育的实施方案》要求,支部根据领导变动情况及时调整支部委员会成员,明确 “两学一做”教育工作小组,认真组织开展学习教育活动。通过邀请区委党校和纪委人员授课、党课、参考等活动形式,做好学习教育工作,提升思想境界,振奋工作热情。扎实开展“三立三正”活动,进一步树立严谨细致、精益求精的行风,并搜集、学习 “孝敬父母、夫妻和睦、对子女言传身教”等传统家风家训,教育自己、影响他人。

                                      第二部分 党史工委2016年度部门决算表
 具体公开表详见附件
                                      第三部分  党史工委2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2016年度收入、支出总计410.89万元,与上年相比收、支总计各减少52.79万元,减少11.39%。主要原因是人员编制减少、在职人员减少。其中:
(一)收入总计410.89万元。包括:
财政拨款收入410.89万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少52.79万元,减少11.39%。主要原因是人员编制减少、在职人员减少。
(二)支出总计410.89万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出366.55万元, 主要用于党史工委开展党史、年鉴、地方志事务而发生的基本支出和专项支出。 与上年相比减少60.43万元,减少14.15%,主要原因是人员编制减少、在职人员减少。
2、医疗卫生与计划生育(类)支出7.56万元, 主要用于党史工委职工医疗保障支出。 与上年相比减少0.29万元,减少3.69%,主要原因是人员数及职级变动所致。
3、住房保障(类)支出36.77万元, 主要用于党史工委按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。 与上年相比增加 7.97万元,增长27.67%,主要原因是相关财政政策调整引起人员工资变动所致。
二、收入决算情况说明
党史工委本年收入合计410.89万元,其中:财政拨款收入410.89万元,占100 %。
三、支出决算情况说明
党史工委本年支出合计410.89万元,其中:基本支出302.69万元,占73.67%;项目支出108.19万元,占26.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
党史工委2016年度财政拨款收、支总决算410.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少52.79万元,减少11.39%,主要原因是人员编制减少、在职人员减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史工委2016年财政拨款支出410.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少52.79万元,减少11.39%,主要原因是人员编制减少、在职人员减少及单位厉行节约,压缩经费开支。
党史工委2016年度财政拨款支出年初预算为315.13万元,支出决算为410.89万元,完成年初预算的130.39%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资变动导致的。其中:
(一)一般公共服务(类)
其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为279.81万元,支出决算为366.55万元,完成年初预算的131%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动导致的。
(二)医疗卫生与计划生育(类)
1 .医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.89万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的82.41%,决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。
2. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.8万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的126.07%。决算数大于预算数的主要原因是相关财政政策的调整导致人员工资变动。
(三)住房保障支出(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.28万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.44万元,支出决算为16.62万元,完成年初预算的196.92%,决算数大于预算数的主要原因是相关政策导致的人员工资变动所致。
3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为3.91万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的125.58%,决算数大于预算数的主要原因是相关政策导致的人员工资变动所致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
党史工委2016年度财政拨款基本支出302.69万元,其中:
(一)人员经费288.85万元。主要包括:基本工资33.52万元、津贴补贴93.85万元、奖金53.36万元、社会保障缴费8.65万元、退休费62.6万元、住房公积金15.24万元、提租补贴16.62万元、购房补贴4.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
(二)公用经费13.84万元。主要包括:办公费1.21 万元、邮电费1.03 万元、差旅费0.83 万元、会议费0.19 万元、培训费0.13 万元、公务接待费0.04 万元、工会经费2.57 万元、其他交通费用0.04 万元、其他商品和服务支出5.95 万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史工委2016年一般公共预算财政拨款支出410.89万元,与上年相比减少52.79万元,减少11.39%。主要原因是单位厉行节约,压缩经费开支。党史工委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.13万元,支出决算为410.89万元,完成年初预算的130.39 %。决算数大于年初预算的主要原因相关政策导致的人员工资变动所致。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
党史工委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出302.69万元,其中:
(一)人员经费288.85万元。主要包括:基本工资33.52万元、津贴补贴93.85万元、奖金53.36万元、社会保障缴费8.65万元、退休费62.6万元、住房公积金15.24万元、提租补贴16.62万元、购房补贴4.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
(二)公用经费13.84万元。主要包括:办公费1.21 万元、邮电费1.03 万元、差旅费0.83 万元、会议费0.19 万元、培训费0.13 万元、公务接待费0.04 万元、工会经费2.57 万元、其他交通费用0.04 万元、其他商品和服务支出5.95 万元。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
党史工委2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出0.04万元,占“三公”经费的2.11%。具体情况如下:
公务接待费0.04万元。其中:国内公务接待支出0.04万元,完成预算的22.22%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,压缩经费开支。国内公务接待主要是省、市党史工委(地方志办)调研本单位及单位党史、志鉴业务工作等,2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待1批次、8人次。
党史工委2016 年度财政拨款安排的会议费决算支出0.19万元,完成预算的19%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,压缩经费开支。2016年度全年召开会议2个,参加会议40人次,主要召开年鉴供稿人业务培训班。
党史工委2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出0.13万元,完成预算的21.67%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,压缩该项经费开支,人员外出培训次数减少。2016年度全年组织培训1个,组织培训13人次。主要用于培训党史征编人员,提升征编人员水平。
 
                                                第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:
1、党史工委2016年部门决算公开.XLS
武进区党史工委(地方志办)主办
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